Сдача отчетности
Доверяя профессионалам - Вы экономите не только деньги и время, но и свои нервы.

При заключении договора, Вы получите:
- Одна лицензия на право пользования «облачной» 1С: Бухгалтерия 8.3
- Формирование и сдача отчетности на основании данных учетной базы
- Консультации главного бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету
Наши тарифы
Тарифы «Отчетность для юридических лиц и ИП с работниками»
12 000 ₽/квартал
15 600 ₽/квартал
20 280 ₽/квартал
17 520 ₽/квартал
17 430 ₽/квартал
25 230 ₽/квартал
15 600 ₽/квартал
Тарифы «Отчетность для ИП без работников»
10 200 ₽/квартал
12 300 ₽/квартал
15 840 ₽/квартал
13 200 ₽/квартал
13 200 ₽/квартал
19 830 ₽/квартал
12 300 ₽/квартал
Какие нужны документы?
- Реквизиты компании
- Устав
- Решение/ приказ о назначении директора
Почему важно доверить отчетность профессионалам?
Своевременная и корректная отчетность — залог успешного ведения бизнеса и отсутствия проблем с контролирующими органами. Наша компания предлагает профессиональные услуги по сдаче отчетности, освобождая вас от рутинной работы и рисков допущения ошибок.
Наши услуги
Комплексное ведение отчетности:
- Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности
- Формирование и подача налоговых деклараций
- Подготовка статистической отчетности
Специализированные направления:
- Отчетность по НДС
- Декларация по налогу на прибыль
- Расчет 6-НДФЛ
- РСВ и другие пенсионные отчеты
- Статистическая отчетность
Как мы работаем
- Анализ ситуации. Изучение особенностей вашего бизнеса
- Разработка плана. Составление графика сдачи отчетности
- Подготовка документов. Формирование всех необходимых отчетов
- Сдача отчетности. Подача документов в контролирующие органы
- Контроль. Мониторинг обработки отчетов и получение квитанций о приеме
Доверьте сдачу отчетности профессионалам и избавьте себя от головной боли по поводу сроков и правильности заполнения документов. Мы возьмем на себя все заботы, связанные с отчетностью, а Вы сможете сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.
Специальное предложение
При заключении договора на регулярное обслуживание — бесплатная проверка текущего состояния отчетности и рекомендации по оптимизации процесса.
Наша команда
Отчетность ИП
Какие изменения в налоговом законодательстве необходимо учитывать при подготовке и сдаче отчетности.
При применении режима УСН новым налогом для ИП с 2025 года станет НДС. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн, придется начислять и уплачивать НДС в бюджет.
Кто освобождается от уплаты НДС.
Предприниматели, у кого общая величина полученных за 2025 год доходов не превысила 20 млн рублей и за 2026 год не должна превысить 20 млн руб.
Последствия превышения лимита.
При превышения лимита по доходам автоматически ИП становится плательщиком НДС по ставке 22%. Так же предприниматель обязан вести счета -фактуры, книгу покупок и продаж.
Отчетность ИП на УСН в 2026 году
Отчетность для ИП на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» одинаковая:
- 1. Декларация по УСН. Сдается по итогам года — не позднее 25 апреля 2026. Квартальных отчетов по УСН для ИП в 2026 году нет.
- 2. Декларация по НДС. Сдают ИП на УСН, которые по итогам 2025 превысили лимит доходов в 20 млн. Декларацию сдают ежеквартально, не позднее 25 числа следующего месяца после отчетного квартала.
- 3. Нулевая отчетность. Предприниматели с действующим ИП, но временно не ведущие деятельность, могут сдавать либо единую упрощенную декларацию, либо отправлять нулевые декларации по УСН и НДС.
- 4. Отчетность при наличии облагаемых объектов: декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, отчетность по акцизам (новый дифференцированный акциз для сигарет, новые формы декларации на алкоголь), туристический налог
Отчетность ИП на АУСН в 2026 году
Режим АУСН (автоматизированной упрощённой системе налогообложения) не требует сдачи традиционной отчетности УСН, 6-НДФЛ и расчёту по страховым взносам. Налоговая служба самостоятельно рассчитывает налоги и взносы на основе данных, предоставляемых банками, онлайн-кассами и маркетплейсами.
Особенности
- Вся документация ведется исключительно в электронном виде
- Банки передают данные о доходах и расходах непосредственно в ФНС
- Оплата налогов и взносов производится ежемесячно через личный кабинет
- налогоплательщика до 25 числа каждого месяцы. Налоговая направляет уведомление о сумме налога до 15 числа каждого месяца
Дополнительные отчёты:
- Декларация НДС, если ИП был налоговым агентом и выставлял счета-фактуры
- Подача сведений в Пенсионный фонд
Недостатки работы на АУСН
- 1. Высокие налоговые ставки: «Доходы»: Ставка составляет 8%, тогда как обычная ставка на УСН равна 6%. «Доходы минус расходы»: Ставка равна 20%, что выше стандартных 15% на УСН.
- 2. Строгие ограничения по размеру бизнеса Максимальный доход не должен превышать 60 млн рублей в год. Ограничение по численности сотрудников - до 5 человек Стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей.
- 3. Прочие ограничения: использование банковских счетов только в уполномоченных банках, отсутствие филиалов, риски неверного расчета налогов системой
При переходе на АУСН важно учитывать рост налоговой нагрузку для бизнеса.
Превышение этих лимитов приведёт к автоматической утрате права на применение АУСН и переходу на общую систему налогообложения (ОСНО)
После перехода на АУСН вернуться на обычный режим налогообложения возможно только спустя 12 месяцев